公司客运国际业务联运结算复审项目采用竞争性谈判方式进行采购,诚邀符合条件的供应商报名参加。 | |||||||||||||||||||||||||
一、项目内容: | |||||||||||||||||||||||||
(一)项目名称:客运国际业务联运结算复审项目 | |||||||||||||||||||||||||
(二)项目编号:CGXM-CMC-E-202524493 | |||||||||||||||||||||||||
(三)资金来源:企业自筹 | |||||||||||||||||||||||||
(四)项目 国航发送开账数据给供应商(以电子或物理方式),供应商根据这些数据进行复审。开账数据包括但不限于已审核和未审核的对内开账、对外开账和重新开账数据。双方业务的数据、交付文件的内容、格式和交付时限,由国航决定。 1.根据国航与联运伙伴签订的特殊比例分摊协议(SPA)、联运结算行业规则等复审国航结算系统的对外开账分摊值是否准确。系统分摊值包括开账毛额、联运手续费、UATP手续费、联运税和燃油附加费。供应商需具备对外开账复审的能力,包括Post-Billing关户后审核、Dynamic Audit动态审核。 对外开账复审目的是检查国航的对外开账文件中是否有开账低于或高于应收金额的票证,并将它们标注出来。国航确认并发送电子数据给供应商,用来进行复审的电子数据包括: ·OAL TCN DATA ·IS-IDEC对外开账文件 ·相关SPA 以上数据通过邮件向供应商传输。供应商应在国航要求的日期内,发送差异票证明细给国航,明细中应包括开账有误客票的具体内容。 (1)Post-Billing关户后审核目的是审核国航每月对外航开账低于应收金额的票证。供应商如果想审核出低于应收金额200美元或以上的开账,必须在Post-Billing环境中进行。 供应商根据适用的SPA、MPA对开账金额、手续费、UATP和联运税费进行审核。审核结束后,供应商应向国航返回Post-Billing报告,报告中包括客票票号、金额等信息。国航将根据报告来进行补充开账,弥补之前少开账所造成的损失。报告中将包括错误描述以及以下信息: ·少开账金额超过200美元的客票票号和金额 ·少开账税费超过5美元的客票票号和金额 (2)Dynamic Audit动态审核是一种实时审核。国航将根据审核结果,在每期关户之前,修改开账金额,将正确的账单传输到IATA平台。 供应商根据适用的SPA、MPA对开账金额、手续费、UATP和联运税费进行审核。审核结束后,供应商应向国航返回Dynamic Audit报告,报告中包括客票票号、金额、错误描述以及以下信息: ·少开账金额超过5美元的客票票号和金额 ·少开账税费超过2美元的票号和金额 ·高开账金额超过5美元的票号和金额 国航将根据报告修改对外开账账单的金额,向外航开账。 2.根据国航与联运伙伴签订的特殊比例分摊协议(SPA)、联运结算行业规则等复审国航接受的原始开账的金额是否准确。审核金额包括开账毛额、联运手续费、UATP手续费、联运税和燃油附加费。对内开账复审业务的对象是国航联运伙伴对国航的开账。供应商应以外航对国航对内开账的IS-IDEC数据和客票销售数据为基础,对外航对内开账进行审核。所有调整应根据航协RAM手册进行调整。国航需要提供以下数据供供应商进行审核: ·销售/TCN数据 ·对内开账的IS-IDEC数据 ·相关SPA 3.供应商反馈时间:根据国航关户日历,对外开账审核文件应至少于国航当期关户前2个工作日反馈,对内开账审核文件应至少于当月第四期关户前5个工作日反馈,节假日根据国航要求进行调整。供应商须及时回复国航提出的临时性业务需求,并于48小时内予以解决。 4.供应商需具备通过FTP定期传输文件的能力,避免因沟通不顺畅导致开账或者调整延误。 5.供应商应根据国航关户日历,至少于关户后1个工作日内提供复审总结报告,内容包括但不限于对SPA理解差异及系统维护错误等。 6.因SPA涉及商业秘密,在合同中须具备保密条款。 7.供应商不得同时承担国航联运结算对外开账及对内开账初审服务。 8.供应商可以根据国航的要求提供协议和行业规则方面的培训或咨询服务。有国际航协结算培训资质的培训师为佳。 9.供应商需有5人及以上稳定的团队单独负责国航业务,团队需配备客户经理至少1人,且须具备5年以上民航客运国际联运结算经验,团队其他成员须具备2年以上相关工作经验,团队中需有成员参加过国际航协结算相关课程并提供相关结课证明。供应商团队客户经理资质材料需经国航审核;若有调整需经得国航认可后方可调换。 10.须充分理解国航与其他公司的结算协议条款和国际航协联运结算通用规则。 11.提供给国航的文件格式至少应该包含excel,csv等,字段包含但不限于:airline, outward month, outward period, inward source code, currency of listing, OAL/your invoice number, Oal rejection number, inward month, inward period, FIM/BM number, FIM cpn number, prefix, ticket number, coupon number, gross amount bill, gross amount accept, gross amount diff, isc%, isc amt bill, isc% accept, isc amount accept, isc amount diff, tax amount bill, tax amount accept, tax amount diff, other comm% bill, other comm bill, other comm% accept, other comm amount accept, other comm com diff, Han amount bill, han amount accept, han amount diff. uatp% bill, uatp amount bill, uatp%accept, uatp amount accept, uatp amt diff, vat amount bill, vat amount accept, vat amount diff, net amount, cpns, rej stage, accept taxes, tax code1, tax code2, tax code3,… SIS reason code, remarks…可以根据国航需求进行调整。 12.须具备查询Enhanced-RATD联运税及其他税费、运价及燃油发布规则的能力和权限,掌握所有相关行业航空公司结算所需资料。 | |||||||||||||||||||||||||
二、供应商资格要求: | |||||||||||||||||||||||||
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三、报名要求: | |||||||||||||||||||||||||
(一)未在注册的供应商应先进行注册并按要求完善注册材料,并于公告截止时间前完成注册审核并报名。 | |||||||||||||||||||||||||
(二)采购公告发布时间为2025年10月09日至2025年10月16日23时59分59秒 (北京时间,下同),请有意愿参加本项目竞争性谈判且完成平台注册的供应商,务必在采购公告截止时间前,登录进行报名、递交报名材料,未在公告截止时间前递交或未按公告要求提供报名材料的供应商无法通过报名资格审查、不具备参与项目资格。 | |||||||||||||||||||||||||
(三)报名材料 | |||||||||||||||||||||||||
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四、谈判文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||
(一)报名合格的供应商在平台进行供应商准入,按要求提供供应商准入材料,经审批通过后列入供应商库。已在库内的供应商不用再提交准入申请。(二)请报名合格的供应商按后续接到文件发放通知后立即登录,按规定时间下载谈判文件,过时将无法下载。 | |||||||||||||||||||||||||
五、响应文件编制 | |||||||||||||||||||||||||
供应商应严格按照谈判文件要求制作、密封响应文件。 | |||||||||||||||||||||||||
六、响应文件递交 | |||||||||||||||||||||||||
供应商应严格按照谈判文件规定的时间、地点递交响应文件。 | |||||||||||||||||||||||||
七、谈判相关事宜 | |||||||||||||||||||||||||
供应商按照谈判文件规定参加本项目的竞争性谈判,具体谈判流程及要求详见谈判文件。 | |||||||||||||||||||||||||
八、 未在电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件! 咨询电话:010-51957458 手 机:18811547188 联系人:李杨 QQ:1211306049 微信:Li18811547188 邮箱:1211306049@qq.com 来源:电力招标采购网 备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求, 招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。 编辑:airchina 相关行情
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