2025-2027 年度内部控制审计项目已 批准建设,建设资金来自企业自筹, 项目已具备招标条件,现对该服务项目的进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 招标编号:CWEME-202510
2.2 项目名称: 年度内部控制审计项目2.3 建设地点:北京
2.4 建设规模:1 项
2.5 计划工期:2025 年至2027 年,三年,(合同一年一签)。
2.6 招标范围:大唐国际 的有效性进行的审查和评价,出具可供披露的年度内部控制审计报告。 合并报表范围内的各级公司均可为审计对象,具体审计范围按照《企业内部控制审计指引》及相关规定确定。截至2025 年6 月底纳入到公司合并范围的企业186 家。
3.投标人资格要求
3.1 通用资格条件
3.1.1 投标人须具有独立法人资格或其他组织。
3.1.2 财务要求:没有处于被责令停产、停业或进入破产程序,且资产未被重组、接管,也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施。
3.1.3 否决项包括供应商的以下情形:
(1)在信用中国网站(查询网址:https://www.creditchina.gov.cn/)被列入严重失信主体名单,且有效期结束时间晚于投标截止日的;
……
对于中标候选人/中标人,将在采购评审、中标公示、合同签订等关键环节进行复核,如存在违反上述否决投标条款情形的,不予授标或不签订合同。上述否决投标条款所涉及的事项,接受社会监督,投标人及其利害关系人可按照招标文件载明的方式进行举证。
3.1.4 本次招标采用资格后审方式,开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查,资格条件没有达到招标文件规定要求,评标委员会将否决其投标。3.1.5 符合法律、法规规定的其他条件。
3.2 专用资格条件
3.2.1 企业资质要求:
(1)提供有效的《会计师事务所执业证书》。
(2)在财政部公布的《从事证券服务业务会计师事务所备案名单》(财政部公布)。
(3)投标人应为 2022-2025 年年度审计中介机构库合格供应商。
3.2.2 企业业绩要求:投标人近5 年(2020 年至投标截止日,以合同签订时间为准)应具有3 个及以上为企业提供过内控审计或内控评价或内控体系建设业绩。(合同至少应包含合同首页、合同主要内容页、合同签字盖章页)。3.2.3 人员资质要求:拟派项目负责人须具有CPA 证书文件。
3.2.4 人员业绩要求:拟派项目负责人须有3 项及以上内控审计或内控评价或内控体系建设项目负责人业绩,并提供证明材料(签字盖章版内控审计报告或用户证明,能够体现负责人姓名)。
3.2.5 本次招标不接受联合体投标。
3.2.6 其他特殊要求:
(1)企业业绩证明材料:无
(2)拟派项目负责人业绩证明材料:无
(3)首台(套)装备、首批次材料、首版次软件参与投标时,属于工业和信息化部等部门相关名录所列首台(套)装备、首批次材料、首版次软件的,以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果的,仅需提交正式印发的名录文件并
说明本次投标属于名录中的哪一项,即视同满足市场占有率、使用业绩等要求。
3.3 注意事项:
3.3.1 以上资质要求均须提供相关证书扫描件或电子证书。
3.3.2 业绩证明材料必须能证明业绩类型及规模,否则不予认可。
3.3.3 用户证明须由最终用户盖章,可以是验收证明、使用证明、回访记录。
3.3.4 提供的相关证明材料应清晰可辨,不能识别有效信息的不予认可。
招标文件售卖截至时间:2025-10-21 17:00:00